Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0124 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 4,68 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0198 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 29,81 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0192 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 210,84 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0189 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 263,03 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0126 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 55,51 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0197 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27,98 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0196 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 36,55 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0195 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 113,28 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0194 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 41,49 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0128 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,22 € 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0127 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 23,93 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0125 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,46 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0123 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 18,49 € 09.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0191 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,99 € 06.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB/22/0139 stravné lístky DOXX Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 319,50 € 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0129 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 14.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB/22/0140 prezúvanie kolies Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 16.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ/22/0130 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,00 € 16.06.2022 23.06.2022 Faktúra
OV/22/0039 Objednávame u Vás ascSmartbox-hardvér na zber dát s čítačkou a 50 ks čipov kompatibilných s ascSmartboxom pre Školskú jedáleń. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 15.06.2022 24.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/22/0205 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 117,73 € 20.06.2022 27.06.2022 Faktúra