Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
36/2023 Zmluva č. 12/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 140,00 € 16.05.2023 18.05.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
37/2023 Zmluva č. 13/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 515,00 € 14.06.2023 15.06.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
22/2023 Zmluva č. 08/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 2 477,50 € 13.03.2023 15.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
55/2023 Zmluva č. 22/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 855,00 € 07.12.2023 08.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0154 Zručnosti pre úspech Hotelová akadémia Prešov 00162191 JA Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0153 Viac ako peniaze Hotelová akadémia Prešov 00162191 JA Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFP/23/0131 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 342,05 € 15.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFP/23/0193 hygienické prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 455,57 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0247 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 189,85 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
21/2023 Kúpnopredajná zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 Iné 0,00 € 13.03.2023 31.12.2023 13.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0019 Objednávame u Vás dodávku tovaru - alobal, potravinárske fólie a servítky - podľa špecifikácie. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 14.03.2023 14.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0066 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 243,96 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB/23/0060 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
OV/23/0034 Objednávame u Vás vyváženie a prezutie kolies na vozidle TOYOTA PROACE ŠPZ PO 134 HJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 26.04.2023 26.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0123 prezúvanie kolies Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 25.05.2023 09.06.2023 Faktúra
OV/23/0086 Objednávame prezutie pneumatík na školskom vozidle Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 06.11.2023 06.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0272 prezúvanie kolies auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
OV/23/0077 Na základe CP objednávame dodávku tovaru : sady pohárov, medaily pre účastníkov medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 336,10 € 16.10.2023 16.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0266 sada pohárov EUROCUP Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 336,10 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
17/2023 Zmluva č. 04/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov, o.z. 37941798 Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.02.2023 31.12.2023 22.02.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »