Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0054 elektrická energia 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 596,14 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/24/0070 záloha plynu škola, ŠH 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0082 el.energia ŠH 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 397,19 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0083 elektrická energia 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 607,89 € 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
OV/24/0013 Objednávame dodávku tovaru : miska porcelánová Solo 7 cm - 7x3 - 24 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 17.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0032 misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
OV/24/0025 Objednávame dodávku tovaru - inventár do stolovacích učební a cvičných kuchýň. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 1 482,80 € 25.03.2024 26.03.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0064 kuchynské potreby DHIM Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 1 482,80 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
23/2024 Kúpna zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 Iné 1 482,80 € 25.03.2024 02.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0041 Hospodárenie a prev. 2/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,65 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0086 ŠKOLA - manažment a ekonomika Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,40 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0062 rukavice+papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 434,86 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0067 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 9,10 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
13/2024 Rámcová kúpna zmluva - Unigast Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 Iné 0,00 € 17.01.2024 15.01.2025 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
14/2024 Rámcová kúpna zmluva - ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 Iné 0,00 € 17.01.2024 15.01.2025 17.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/24/0009 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 130,60 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFP/24/0003 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 260,44 € 09.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 97,34 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 152,06 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »