Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0234 čaje Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 98,34 € 23.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFP/23/0121 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 57,41 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
OV/23/0033 Na základe CP objednávame dodávku tovaru - zakladač celoplastový farebný 8 cm - 25 ks a 5 cm - 10 ks, čierny zakladač -3 ks, rukavice nitrilové S - 1ks, M-1 ks, L-1 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 93,84 € 26.04.2023 26.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0097 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 93,84 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB/23/0108 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 63,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Faktúra
OV/23/0044 Na základe CP objednávame dodanie tovaru : Kotúčová rezačka 1ks /36,00 €, odkladač lyreco balenie 4 ks - 1 balenie 9,60 €, odkladač -2 ks á 3,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 51,60 € 22.06.2023 22.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0142 šanony Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 28,24 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB/23/0145 rezačka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 36,00 € 29.06.2023 12.07.2023 Faktúra
OV/23/0099 Objednávame dodávku kancelárskych potrieb podľa CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 234,74 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0309 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 189,74 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0329 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 45,00 € 20.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0203 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 139,56 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0253 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 329,41 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0273 predplatné Ekonomická revue r.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ekonómia, občianske združenie 35981555 20,00 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFP/23/0178 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 512,60 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0140 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 131,99 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0136 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 87,88 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0144 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 181,49 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0146 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 70,21 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0153 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 207,25 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra