Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0076 záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0089 elektr.energia škola,ŠJ a PČ 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 994,94 € 14.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB/23/0088 elektrická energia ŠH 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 257,61 € 14.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB/23/0101 záloha plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 5/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB/23/0114 elektr.energia škola,ŠJ a PČ 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 562,61 € 15.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB/23/0113 elektrická energia ŠH 4/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 791,59 € 15.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB/23/0133 elektr.energia škola,ŠJ,PČ 5/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 073,75 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0132 elektrická energia ŠH 5/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 376,51 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0128 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 6/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0159 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 7/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0165 el.energia škola,ŠJ a PČ 6/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 459,36 € 11.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0164 elektrická energia ŠH 6/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 284,71 € 11.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0172 elektrická energia ŠH 7/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 177,90 € 04.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/23/0171 el.energia škola,ŠJ a PČ 7/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 176,84 € 04.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/23/0170 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/23/0304 elektrická energia 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 944,90 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0303 el.energia ŠH 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 997,21 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0290 plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0348 elektrická energia 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 303,62 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0347 elektrická energia ŠH 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 163,80 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra