DFP/22/0179 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,28 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0192 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,84 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0189 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
263,03 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0205 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,73 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0200 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,50 € |
14.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0210 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
107,90 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0207 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,23 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0079 |
Objednávame pre učiteľku odborných predmetov pracovné nohavice do kuchyne dámske pepitové. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0283 |
pracovné nohavice |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
ročná revízia elektrospotrebičov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0055 |
Objednávame vykonanie pravidelnej revízie elektrického zariadenia a elektrických rozvodov v Športovej hale HA. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
19.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0263 |
revízia el.zariadenia ŠH |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
840,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0074 |
Objednávame u Vás pravidelnú ročnú revíziu elektrospotrebičov a zariadení v škole, ŠH a Floriánke |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. LIBOR PIESYK - ELIP |
34904808 |
|
960,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0173 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
80,00 € |
28.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
1 171,13 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
26,81 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Elmart Martin Ildža |
34907751 |
|
160,85 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022/ 36 |
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 273,15 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0330 |
kancelárske potreby OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
8 273,15 € |
27.12.2022 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Verlag Dashofer,s.r.o. |
35730129 |
|
107,40 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |