Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0162 tlačivá pre SŠ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 128,94 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0297 list bianco Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 219,48 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0327 prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 178,91 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0075 prenájom AFICIO I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 196,98 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0152 prenájom AFICIO II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 231,34 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0227 prenájom zariadenia AFICIO III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 60,37 € 04.10.2022 06.10.2022 Faktúra
DFB/22/0255 Zbierka príkladov z ekonomiky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 23,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0165 aSc strava Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
OV/22/0038 Objednávame u Vás dochádzkové čipy na školský rok 2022/2023 - 1 balenie /50ks/ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 07.06.2022 08.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0137 aktualizácia dochádzky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 40,00 € 09.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0131 agenda žiakov 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 599,00 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
OV/22/0039 Objednávame u Vás ascSmartbox-hardvér na zber dát s čítačkou a 50 ks čipov kompatibilných s ascSmartboxom pre Školskú jedáleń. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 15.06.2022 24.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0044 Objednávame u Vás dodávku tovaru - maliarske potreby- tekutý štuk, páska papierová, hladítko. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MPL trading spol. s r. o. 31388639 28,54 € 12.07.2022 13.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0168 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 MPL trading spol. s r. o. 31388639 23,87 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
OV/22/0065 Na základe CP objednávame regeneráciu zmäkčovača vody v kotolni Športovej haly. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EZV spol. s.r.o. 31703119 44,50 € 21.10.2022 24.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0259 soľ + servisné práce ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 EZV spol. s.r.o. 31703119 53,40 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0155 servisná prehliadka auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 435,14 € 08.07.2022 16.07.2022 Faktúra
OV/22/0042 Objednávame u Vás pravidelnú predpísanú servisnú prehliadku na vozidlo Toyota ProAce ŠPZ PO 134 HJ podľa cenníka . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 447,07 € 07.07.2022 08.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
14/2022 / 38 Zmluva číslo 14/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gymnázium sv. Moniky 31991653 Nájmy a prenájmy 250,00 € 08.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0088 kontrola komínov, plynovodov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »