Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0095 Adm. a hosp. škola 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 21.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0089 Kariéra v školstve 4/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0070 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,95 € 30.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0136 Adm. a hosp. škola 5/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 45,75 € 10.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0132 Odborné časopisy 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 143,95 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0144 Personálne riadenie 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,95 € 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
DFP/22/0135 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 70,99 € 25.04.2022 12.05.2022 Faktúra
DFP/22/0198 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 29,81 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFP/22/0242 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 26,50 € 20.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFP/22/0253 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 26,50 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFB/22/0247 šanóny+kancelársky papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 622,10 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB/22/0288 šanony Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 149,53 € 23.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0282 predplatné Ekonomická revue 1-2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ekonómia, občianske združenie 35981555 20,00 € 14.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0197 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 77,77 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0195 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 66,50 € 14.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0194 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 8,76 € 10.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0191 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 65,69 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0199 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 87,83 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFJ/22/0203 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 96,22 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFP/22/0299 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 268,05 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra