Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0087 servisné práce iSPIN II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
OV/22/0028 Na základe CP objednávame zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv a synchronizáciu s CRZ v celkovej cene 430,22 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,22 € 08.04.2022 04.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0116 zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 430,20 € 18.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB/22/0160 servisné práce iSPIN III.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB/22/0238 servisné práce SPIN III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.10.2022 15.10.2022 Faktúra
12/2022 /30 Zmluva číslo 12/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský futbalový zväz, OZ 00687308 Nájmy a prenájmy 1 120,00 € 22.11.2022 23.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0052 Objednávame nástenné mapy - 5 ks/ á 99,00 €- NP a CHKO, UNESCO , Šikana a Kiberšikana, Povedz NIE, a AJ - Slovesá , Mapa SK 1 ks á 109,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Alexandra Vasiliadisova 09569600 604,00 € 14.09.2022 15.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0215 nástenné mapy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Nástěnné mapy, Ing. Visiliadisová 09569600 604,00 € 20.09.2022 24.09.2022 Faktúra
OV/22/0045 Na základe CP objednávame u Vás opravu a výmenu kovaní okien . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 546,84 € 14.07.2022 21.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0163 oprava okien v škole Hotelová akadémia Prešov 00162191 MOVYROB - Ing. Mularčík 10739254 546,84 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
OV/22/0059 Objednávame pravidelnú ročnú prehliadku a revíziu telocvičného náradia a zariadenia ŠH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír Micenko 14307472 100,00 € 26.09.2022 27.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0229 revízia telocv.náradia Hotelová akadémia Prešov 00162191 Vladimír Micenko 14307472 100,00 € 04.10.2022 11.10.2022 Faktúra
OV/22/0062 Na základe CP objednávame tričko s potlačou á 9,072 €/ks - 10 ks , mikina s potlačou á 29,676 €/ks - 10 ks v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 " Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy" Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 411,48 € 05.10.2022 12.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0248 tričká+mikiny s potlačou ERASMUS Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 411,48 € 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
OV/22/0083 Na základe CP objednávame pre zamestnancov školy 51 kusov dáždnikov s potlačou HA . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 07.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFS/22/0002 dáždniky s potlačou Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 922,66 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFB/22/0286 služby poč.siete SANET Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 21.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0187 služby poč.siete III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0117 služby poč.siete Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
OV/22/0034 Objednávame inštaláciu tlače cez PIN kódy, skenovanie na 3 PC v zborovni školy . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Fedor - EKOF 17087155 96,00 € 11.05.2022 20.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »