Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0023 Na základe CP objednávame v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537 - tričká s potlačou - 21 kusov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 235,19 € 22.03.2023 22.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0068 tričká - projekt ERASMUS Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 235,19 € 29.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFB/23/0231 školenie on-line Hotelová akadémia Prešov 00162191 Seminaria, s.r.o. 26426218 49,00 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0280 služby poč.siete IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0023 členský poplatok r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 33,00 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
DFB/23/0038 služby poč.siete I.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0112 služby poč.siete II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.05.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB/23/0177 služby poč.siete III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 18.08.2023 04.09.2023 Faktúra
OV/23/0095 Objednávame u Vás poukážky na poskytnutie služieb vo vašej chránenej dielni - 95 kusov á 15,00 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 RELAX KOMPLEX s. r. o. 46208968 1 425,00 € 12.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0314 relaxačné služby - za ZP Hotelová akadémia Prešov 00162191 RELAX KOMPLEX s. r. o. 46208968 1 425,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
OV/23/0100 Objednávame dodávku a výmenu - nabal vrchný na žehlič S 120/18EM. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PROBE Benedikt Procházka 10829296 354,84 € 14.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0319 nabal vrchný na žehlič Hotelová akadémia Prešov 00162191 PROBE Benedikt Procházka 10829296 354,84 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
25/2023 Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 PROART SK, s. r. o 52589781 Nájmy a prenájmy 2 000,00 € 05.04.2023 05.04.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/23/0032 Objednávame dodávku tovaru - reklamné predmety - Prešov podľa výberu - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 "Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PREŠOV REAL, s. r. o. 31722814 58,40 € 25.04.2023 25.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0102 reklamné predmety ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 PREŠOV REAL, s. r. o. 31722814 58,40 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
OV/23/0060 Objednávame u Vás dodávku učebníc - geografický atlas -25 ks á 11,89 €, Slovenský jazyk A 1. diel - 30 ks á 8,90 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 preskoly.sk s.r.o. 51692881 564,25 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0200 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 preskoly.sk s.r.o. 51692881 564,25 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
OV/23/0031 Objednávame dodanie tovaru - 22 ks -obchodná kniha, 22 ks guličkové pero - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 - "Mobilita žiakova a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 POINTA FECKO, s. r. o. 36492850 76,34 € 25.04.2023 25.04.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0093 kancelárske potreby ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 POINTA FECKO, s. r. o. 36492850 76,34 € 26.04.2023 02.05.2023 Faktúra
OV/23/0049 Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu a tlač 2 ks Roll upu v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 286,80 € 27.06.2023 27.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »