Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0334 telefón PS 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,40 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0034 prenos VÚC net 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0033 telefón PS 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,45 € 13.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFB/23/0054 telefón PS 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,89 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0053 prenos VÚC net 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
OV/23/0059 Objednávame u Vás dodávku učebníc odborných predmetov- zoznam učebníc v prílohe. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 2 147,70 € 06.09.2023 06.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0219 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 2 076,10 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0251 edukačné publikácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 71,60 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
20/2023 Zmluva č. 07/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Školský športový klub pri SLŠ v Prešove 37879529 Nájmy a prenájmy 5 000,00 € 10.03.2023 31.12.2023 10.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0049 porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB/23/0263 balík Porada 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0265 tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 238,38 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0040 tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 62,18 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB/23/0160 tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 90,29 € 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
OV/23/0057 V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame výrobu reportáže workshopu-vyhodnotenie projektu ERASMUS+ dňa 14. 09. 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 seven media s. r. o. 46134701 320,00 € 24.08.2023 24.08.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0212 reportáž ERASMUS+ Hotelová akadémia Prešov 00162191 seven media s. r. o. 46134701 320,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
OV/23/0092 Objednávame u Vás tašky na víno s potlačou - logo školy - 100ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 80,40 € 07.12.2023 07.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0302 reklamné tašky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 80,40 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
OV/23/0011 Na základe CP objednávame pre projekt- Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v HA Prešov na základe potrieb trhu práce ITMS 312011ABR5: samolepky 1cm x 5cm/600 kusov a pečiatku v modrej farbe s logom EÚ . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 02.02.2023 02.02.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0026 samolepky projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 78,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »