Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0030 el.energia 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 181,33 € 07.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFB/23/0052 el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 109,38 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0051 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0050 el.energia ŠH 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 213,36 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
OV/23/0078 Na základe CP objednávame prenájom výstavníckeho materiálu podľa rozpisu - zabezpečenie súťaže EUROCUP 2023. Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. 31652387 1 269,10 € 17.10.2023 17.10.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
46/2023 Hromadná licenčná zmluva VP/23/00810/001 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 Kultúra, média, tlač 28,80 € 16.10.2023 03.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0262 hudba EUROCUP 23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 28,80 € 02.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFP/23/0059 licencia SOZA r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SOZA 00178454 36,24 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0197 barmanský kurz učiteľov OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. 36206954 2 590,00 € 11.09.2023 14.09.2023 Faktúra
OV/23/0056 V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 na základe VO - zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame 5 dňový barmanský kurz pre 14 účastníkov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. 36206954 2 590,00 € 18.08.2023 23.08.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
33/2023 Zmluva č. 11/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 220,00 € 03.05.2023 03.05.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
14/2023 Zmluva č. 03/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 560,00 € 23.01.2023 26.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
16/2023 Dodatok č. 1 k zmluve 03/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 472,50 € 01.02.2023 08.02.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
19/2023 Zmluva číslo 06/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenský zväz hádzanej 30774772 Nájmy a prenájmy 185,00 € 28.02.2023 08.03.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0287 Predplatné GASTRO - NBO Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská pošta a.s. 36631124 9,96 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFP/23/0105 overenie váh Fl. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,00 € 26.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB/23/0013 členské v SkBA r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
40/2023 Zmluva č. 15/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja 30842069 Nájmy a prenájmy 620,00 € 04.09.2023 04.09.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0085 prenos VÚC net 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB/23/0084 telefón PS 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,60 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »