DFB/22/0245 |
atram.náplň EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
144,00 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
OFFICE 365 služby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
542,50 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
pamäť |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
40,00 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
výpočtová technika projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
49 734,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0004 |
laserová tlačiareň projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
2 398,80 € |
21.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
OFFICE 365 služby I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,20 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
105 795,60 € |
19.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0001 |
zariadenie IROP - HIM |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
52 360,80 € |
19.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
15112022/24 |
Zmluva o spolupráci č. 15112022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
Kultúra, média, tlač |
1 197,00 € |
21.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0091 |
suché zipsy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
230,98 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0029 |
Na základe CP objednávame u vás dodávku tovaru : plastové lišty na stoly 40ks -100 cm, 20ks - 60 cm, 20ks plastové spony malé v celkovej cene 230,98 € s DPH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OVITEX, s.r.o. |
36507202 |
|
230,98 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0076 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
Výkon zodp.osoby 9/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0220 |
Výkon zodp.osoby 10/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
Výkon zodp.osoby 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
Výkon zodp.osoby 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |