Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0303 reštaurovanie fasád HA Hotelová akadémia Prešov 00162191 restART SK s.r.o. 47432446 214 614,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Faktúra
DFB/22/0102 služby VO Hotelová akadémia Prešov 00162191 RENDERTEAM, s. r. o. 52621537 570,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
08/2022/10 Zmluva číslo 08/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 REDEA Consulting, s.r.o. 36462187 Nájmy a prenájmy 1 340,00 € 23.08.2022 24.08.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
15/2022/ 39 Zmluva číslo 15/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Radoslav Elizeuš Nájmy a prenájmy 1 450,00 € 09.12.2022 12.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0081 Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu Roll upu v rámci projektu ERASMUS+č.2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-"Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy". Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 137,40 € 30.11.2022 03.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0315 grafický návrh Roll Up - ERASMUS Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 137,40 € 12.12.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB/22/0186 doména Eurocup 16.8.22-16.8.23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 59,09 € 24.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0155 servisná prehliadka auta Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 435,14 € 08.07.2022 16.07.2022 Faktúra
OV/22/0042 Objednávame u Vás pravidelnú predpísanú servisnú prehliadku na vozidlo Toyota ProAce ŠPZ PO 134 HJ podľa cenníka . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 447,07 € 07.07.2022 08.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
10/2022/23 Zmluva číslo 10/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 PhDr. Jozef Priščák Nájmy a prenájmy 0,00 € 03.11.2022 30.04.2023 03.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Zmluva
DFB/22/0197 INDEX 11/22 - 10/23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 06.09.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB/22/0183 škodová udalosť - podchod Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 4 236,11 € 17.08.2022 19.08.2022 Faktúra
OV/22/0043 Na základe CP objednávame opravu poškodenej fasády - Floriánová brána . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 4 236,11 € 12.07.2022 12.07.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0046 Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10000 strán. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 144,00 € 12.08.2022 15.08.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0063 Objednávame čiernu náplň pre EPSON WF-M5799 - 10 000 strán. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 144,00 € 11.10.2022 12.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-3/2022/16 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 14.10.2022 14.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
2022/09-03/22 Zmluva o poskytovaní služieb 2022/09-3 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 Iné 542,50 € 20.09.2022 21.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0073 Objednávame 1 ks pamäť 1TB SATA/DV do servera DELL PE T 30/E3-1225v5. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 40,00 € 26.10.2022 02.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022/7 Kúpna zmluva č. HA-OPĽZ-3/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 52 132,80 € 12.07.2022 22.07.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0182 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 144,00 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »