Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0188 stravné lístky 7-8/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 255,00 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFB/22/0214 stravné lístky 9/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 492,80 € 23.09.2022 06.10.2022 Faktúra
DFB/22/0249 stravné lístky 10/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 140,80 € 21.10.2022 07.11.2022 Faktúra
OV/22/0040 Objednávame u Vás 4 ks Marketing pre žiakov stredných škôl + CD v cene 12,00 €/ks + poštovné. Hotelová akadémia Prešov 00162191 UK Veda, s.r.o. 45983658 52,00 € 24.06.2022 28.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0143 Marketing pre SŠ-učebnica Hotelová akadémia Prešov 00162191 UK Veda, s.r.o. 45983658 52,00 € 24.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFB/22/0278 plyn Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 17,40 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0174 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 51,02 € 15.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0218 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 113,52 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
OV/22/0069 Objednávame opravu kopírovacieho stroja Canon ir2016 a výmenu optického valca. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 132,00 € 25.10.2022 25.10.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/22/0072 Objednávame dodanie tonerov do tlačiarní podľa špecifikácie. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 90,60 € 26.10.2022 02.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0253 servis Canon Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 132,00 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0257 cartridge CANON Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 90,60 € 26.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFP/22/0298 cartridge HP Hotelová akadémia Prešov 00162191 TelcoB - Ivan Bondra 22910158 30,00 € 15.11.2022 30.11.2022 Faktúra
06/2022/2 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 06/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Technická univerzita Košice, FVT Prešov 00397610 Nájmy a prenájmy 310,00 € 10.05.2022 19.05.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0185 voda,stočné 1.1.-15.8.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 186,13 € 22.08.2022 25.08.2022 Faktúra
OV/22/0049 Na základe CP objednávame výrobu a montáž fólii na vstup do ŠH : vlajka, znak SR, znak PSK, znak EÚ 67x49 cm, logo školy, názov školy HA 79 x 79 cm. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 252,00 € 05.09.2022 07.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0219 logo školy + montáž Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 252,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
16/2022 /37 Zmluva číslo 16/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 820,00 € 08.12.2022 09.12.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
07/2022/5 Zmluva číslo 07/2022 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 605,00 € 16.06.2022 16.06.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0041 Na základe CP objednávame zabezpečenie autobusovej dopravy v rámci projektu s názvom "Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Hotelovej akadémií Prešov na základe potrieb trhu práce" na dni 12.9.2022, 13.9.2022, a 19.9.2022 - 20.9.2022. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 1 780,50 € 28.06.2022 29.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »