DFB/22/0260 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
03.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0036 |
Objednávame u Vás prezutie kolies na automobil Toyota Proace PO 134HJ. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0140 |
prezúvanie kolies Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Šebej- ŠEMI-CAR |
40637727 |
|
30,00 € |
16.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0051 |
Objednávame učebnice AJ: Life visioon SB preinter SK-90ks / á 18,90 €, Life vision SB inter SK - 47 ks /á 18,90 €, life vision WB preinter SK - 5 ks /á 10,43 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
2 642,00 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0208 |
učebnice AJ - edukačné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
2 642,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
predplatné IN BAR 4/22-3/23 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2/18 |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
0,00 € |
18.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0293 |
nábytok projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
14 388,00 € |
24.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 /6 |
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 - Dodávka IKT a školského nábytku |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
14 388,00 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Zmluva |
OV/22/0080 |
Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0284 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0291 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
28,84 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0318 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
22,08 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0333 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
23,46 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0120 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
37,26 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
26,22 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0190 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0214 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
9,66 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0259 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
11,04 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
šanóny+kancelársky papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
622,10 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |