Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0260 prezúvanie kolies Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
OV/22/0036 Objednávame u Vás prezutie kolies na automobil Toyota Proace PO 134HJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 19.05.2022 26.05.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0140 prezúvanie kolies Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 16.06.2022 23.06.2022 Faktúra
OV/22/0051 Objednávame učebnice AJ: Life visioon SB preinter SK-90ks / á 18,90 €, Life vision SB inter SK - 47 ks /á 18,90 €, life vision WB preinter SK - 5 ks /á 10,43 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 2 642,00 € 08.09.2022 08.09.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0208 učebnice AJ - edukačné Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 2 642,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0192 predplatné IN BAR 4/22-3/23 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 26.08.2022 08.09.2022 Faktúra
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2/18 Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-2/2022 - časť 2 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 Iné 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0293 nábytok projekt OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 14 388,00 € 24.10.2022 14.12.2022 Faktúra
Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 /6 Kúpna Zmluva č. HA-OPLZ-2/2022-časť 2 - Dodávka IKT a školského nábytku Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 Iné 14 388,00 € 21.06.2022 21.06.2022 MVDr. Jozef Šenko Zmluva
OV/22/0080 Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 15.11.2022 15.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0284 nástenné obrazy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marek Dvořák 65809921 387,20 € 21.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFP/22/0291 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 28,84 € 31.10.2022 24.11.2022 Faktúra
DFP/22/0318 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 22,08 € 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFP/22/0333 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 23,46 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFP/22/0120 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 37,26 € 31.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0151 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 26,22 € 30.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFP/22/0190 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 24,84 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFP/22/0214 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 9,66 € 30.06.2022 11.07.2022 Faktúra
DFP/22/0259 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 11,04 € 30.09.2022 19.10.2022 Faktúra
DFB/22/0247 šanóny+kancelársky papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 622,10 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »