Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0005 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0028 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 50,21 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0034 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,52 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0045 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 05.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFJ/24/0059 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,52 € 26.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0066 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,48 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0070 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 46,20 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFP/24/0072 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,60 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 55,68 € 17.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0093 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,48 € 06.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0085 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 140,20 € 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
OV/24/0013 Objednávame dodávku tovaru : miska porcelánová Solo 7 cm - 7x3 - 24 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 17.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0032 misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
25/2024 Zmluva číslo 07/2024 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Godzone, o. z. 55656978 Nájmy a prenájmy 1 155,00 € 25.03.2024 02.04.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/24/0001 Objednávame u Vás dodávku tovaru , materiál na údržbu a opravu pre rok 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 0,00 € 12.01.2024 12.01.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0007 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 15,20 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0058 el.kanvica Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,58 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0088 destilovaná voda Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 14,50 € 16.04.2024 20.04.2024 Faktúra
21/2024 Zmluva o poskytnutí daru č. 01/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 1 129,00 € 07.03.2024 08.03.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/24/0028 Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Strapec Oxico 11667958 65,45 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »