DFP/24/0089 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
101,12 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0087 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
88,36 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
40,95 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
stravné lístky 5/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,85 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
432,90 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
23,40 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
105,30 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
421,20 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
stravné lístky 3/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
187,20 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
stravné lístky 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
415,35 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
Hospodárenie a prev. 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
ŠKOLA - manažment a ekonomika |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Hospodárenie, prevádzka a adm. 4/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0090 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0084 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
21,60 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0090 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0094 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
36,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024 |
Kúpnopredajná zmluva |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
5/2024 |
Kúpnopredajná zmluva - UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
Iné |
0,00 € |
09.01.2024 |
|
09.01.2025 |
17.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |