Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/23/0073 Na základe CP objednávame v rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5 - potreby - inventár pre baristu. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ART - ES, s.r.o. 36577260 815,00 € 27.09.2023 27.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0214 inventár pre baristu Hotelová akadémia Prešov 00162191 ART - ES, s.r.o. 36577260 815,00 € 28.09.2023 04.10.2023 Faktúra
OV/23/0041 Objednávame dodanie 100ks dochádzkových čipových príveskov v cene 0,80 € / kus. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 80,00 € 05.06.2023 05.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0042 Objednávame u Vás aSc Agendu Komplet 300 - 399 žiakov - školský rok 2023/2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 05.06.2023 06.06.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0131 čípové prívesky Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 80,00 € 06.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0130 aSc agenda SŠ 2023/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 06.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0006 členský príspevok r. 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 161,25 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0003 služby iSPIN r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0002 modul Zverejňovanie r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0007 servisné práce SPIN - I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0077 servisné práce iSPIN II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0166 servisné práce SPIN - III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0236 SPIN IV.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0226 MAGMA III.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0240 nová verzia MAGMA Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 17.10.2023 Faktúra
DFB/23/0086 verzia MAGMA II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 21.04.2023 Faktúra
DFB/23/0163 MAGMA III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0146 MAGMA II.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0072 MAGMA I.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB/23/0008 MAGMA I.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AutoCont SK a. s. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »