Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0280 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 187,69 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0207 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 305,14 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
2/2024 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 21.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
3/2024 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 21.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFP/23/0172 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 182,76 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0211 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 533,92 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0150 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 266,20 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ/23/0167 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 447,90 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFP/23/0237 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 469,32 € 27.10.2023 02.11.2023 Faktúra
OV/23/0067 Objednávame u Vás pravidelnú polročnú kontrolu - čistenie a preskúšanie komínov - dymovodov v škole, ŠJ, Floriánke a ŠH. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 19.09.2023 19.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0232 čistenie a kontrola komínov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0083 čistenie a kontrola plyn.komínov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 12.04.2023 18.04.2023 Faktúra
OV/23/0022 Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole, Floriánke a športovej hale . Hotelová akadémia Prešov 00162191 Alexovič Vladimír 33872619 240,00 € 22.03.2023 22.03.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
01/2023 Zmluva o poskytnutí služby č. HA-6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALIMED s.r.o., 36800481 Iné 11 995,20 € 09.01.2023 13.01.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0048 lyžiarsky kurz Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALIMED, s.r.o. 36800481 6 300,00 € 02.03.2023 14.03.2023 Faktúra
OV/23/0006 Objednávame u Vás dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2023 . Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 0,00 € 11.01.2023 11.01.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0041 čist.potreby+tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 225,92 € 21.02.2023 24.02.2023 Faktúra
DFB/23/0141 čistiace a kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 160,76 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB/23/0235 čistiace a kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 189,47 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB/23/0322 hyg.a kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 192,65 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »