DFP/23/0280 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
187,69 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0207 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,14 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
3/2024 |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva /UNIGAST |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2023 |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
21.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/23/0172 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
182,76 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0211 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
533,92 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0150 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
266,20 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0167 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
447,90 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0237 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
469,32 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0067 |
Objednávame u Vás pravidelnú polročnú kontrolu - čistenie a preskúšanie komínov - dymovodov v škole, ŠJ, Floriánke a ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0232 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
čistenie a kontrola plyn.komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole, Floriánke a športovej hale . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
01/2023 |
Zmluva o poskytnutí služby č. HA-6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED s.r.o., |
36800481 |
Iné |
11 995,20 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/23/0048 |
lyžiarsky kurz |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALIMED, s.r.o. |
36800481 |
|
6 300,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/23/0006 |
Objednávame u Vás dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2023 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/23/0041 |
čist.potreby+tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
225,92 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
160,76 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0235 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
189,47 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0322 |
hyg.a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
192,65 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |