DFB/22/0154 |
nová verzia MAGMA III.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
MAGMA II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
MAGMA IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
MAGMA III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
MAGMA IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0076 |
objednávame na základe CP opravu bojlera v cvičnej kuchyni. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
130,75 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/22/0067 |
|
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
575,59 € |
16.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0276 |
oprava bojlera v cvičnej kuchyni |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
130,75 € |
11.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0087 |
Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0329 |
ohrievače vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
prenájom šport.stola II.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
prenájom multifunkčného stola III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
prenájom šport.stola I.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
180,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
oprava práčky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
82,80 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0123 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,01 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0119 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,24 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0115 |
misky, termobox |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
123,00 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0111 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,98 € |
06.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0109 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
67,60 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |