Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0154 nová verzia MAGMA III.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0151 MAGMA II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB/22/0320 MAGMA IV.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0228 MAGMA III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0239 MAGMA IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
OV/22/0076 objednávame na základe CP opravu bojlera v cvičnej kuchyni. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 130,75 € 04.11.2022 07.11.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/22/0067 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 575,59 € 16.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0276 oprava bojlera v cvičnej kuchyni Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 130,75 € 11.11.2022 01.12.2022 Faktúra
OV/22/0087 Na základe CP objednávame dodávku a montáž ohrievačov vody do cvičných kuchýň školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 930,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
DFB/22/0329 ohrievače vody Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 930,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0298 prenájom multifunkčného stola 10-12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0164 prenájom šport.stola II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0246 prenájom multifunkčného stola III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 17.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0093 prenájom šport.stola I.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB/22/0071 oprava práčky Hotelová akadémia Prešov 00162191 BESEP s. r. o. 54132932 82,80 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0123 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 168,01 € 12.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0119 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,24 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0115 misky, termobox Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 123,00 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0111 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,98 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0109 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 67,60 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »