Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0098 vývoz kuch.odpadu 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,24 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0099 telefón PS 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,19 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB/24/0100 prenos VÚC net 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ/24/0001 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0002 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 61,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0003 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 152,06 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0004 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 97,34 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0005 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 124,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0006 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 57,06 € 10.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0007 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,37 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0008 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0009 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 130,60 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0010 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,57 € 16.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0011 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 177,35 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0012 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 4,01 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0013 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,48 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0014 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,81 € 23.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0015 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 170,08 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0016 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 39,58 € 24.01.2024 27.01.2024 Faktúra
DFJ/24/0017 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,75 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »