Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0058 el.kanvica Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 87,58 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0059 podpora dig.transformácie vzdelávania Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 1 369,47 € 21.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0060 tvorba webstránky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Timeless.sk s. r. o. 55339140 792,00 € 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0061 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 488,20 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0062 rukavice+papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 434,86 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0063 toaletný papier Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 383,72 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0064 kuchynské potreby DHIM Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 1 482,80 € 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0065 stravné lístky 3/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 187,20 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0066 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 384,34 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0067 rukavice Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 9,10 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0068 MAGMA I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Výkon zodp.osoby 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0070 záloha plynu škola, ŠH 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0071 servisné práce SPIN II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0072 workshop pre pedagógov Hotelová akadémia Prešov 00162191 IPčko 42261791 300,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0073 služby pož.ochrany I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 493,60 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0074 služby CO I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0075 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 415,35 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0076 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0077 videoseminár VO Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 51424266 35,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »