DFB/23/0049 |
porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
el.energia ŠH 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 213,36 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 109,38 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
prenos VÚC net 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
telefón PS 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
30,89 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
mobil O2 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,30 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
08.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
servis plynových horákov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Multi club spol.s r.o. |
36477575 |
|
132,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
servis školského rozhlasu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
37580302 |
|
140,00 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
vývoz kuch.odpadu 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Kamil Džurman |
41069196 |
|
27,01 € |
15.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
Prevádzka a hosp.školy 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,35 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0062 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
62,72 € |
16.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
atrament EPSON |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
288,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0064 |
Trend 21/2023-20/2024 + NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
logo školy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TAMPEX, spol. s r.o. |
36466280 |
|
69,60 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
odkúpenie multifunkčného športového stola |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BeneSport consulting s.r.o. |
52141039 |
|
1 044,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0067 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
NORMA |
31291295 |
|
52,39 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
tričká - projekt ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
235,19 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |