Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0049 porada riaditeľov SŠ-strava+ubytovanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB/23/0050 el.energia ŠH 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 213,36 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0051 záloha plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 3/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 11 024,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0052 el.energia škola,ŠJ,PČ 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 109,38 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0053 prenos VÚC net 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0054 telefón PS 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,89 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0055 mobil O2 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,30 € 10.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0056 atrament EPSON Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 288,00 € 08.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0057 servis plynových horákov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 132,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0058 servis školského rozhlasu Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Milan Šoltýs - MS 37580302 140,00 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0059 vývoz kuch.odpadu 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,68 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB/23/0060 hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 27,01 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFB/23/0061 Prevádzka a hosp.školy 2/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,35 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB/23/0062 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 62,72 € 16.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFB/23/0063 atrament EPSON Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 288,00 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0064 Trend 21/2023-20/2024 + NBO Hotelová akadémia Prešov 00162191 News and Media Holding a.s. 47256281 119,00 € 23.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0065 logo školy Hotelová akadémia Prešov 00162191 TAMPEX, spol. s r.o. 36466280 69,60 € 23.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0066 odkúpenie multifunkčného športového stola Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 1 044,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0067 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 NORMA 31291295 52,39 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0068 tričká - projekt ERASMUS Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 235,19 € 29.03.2023 31.03.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »