Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
55/2023 Zmluva č. 22/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Súkromná ZUŠ GRIMMY 42237033 Nájmy a prenájmy 855,00 € 07.12.2023 08.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
56/2023 Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa komplet č. VK/23/12/004 Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 11.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
57/2023 Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom Hotelová akadémia Prešov 00162191 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 11.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
9/2024 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
9/2024 Kúpna zmluva - UNIGAST Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 18.12.2023 31.12.2024 15.01.2024 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/22/0331 elektrická energia ŠH 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 510,66 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0332 elektr.energia škola,ŠJ,PČ 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 1 230,54 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0333 voda, stočné ŠH 8-12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 100,80 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0334 telefón PS 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 31,40 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0335 prenos VÚC net 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0336 mobil O2 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 126,45 € 11.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0337 vyúčtovanie plynu za 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 6 946,40 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFB/23/0001 Výkon zodp.osoby 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0002 modul Zverejňovanie r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0003 služby iSPIN r.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0004 hospodárske noviny 2.1.-15.1.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 MAFRA Slovakia, a. s. 31333524 130,43 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0005 stravné lístky Doxx 1/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 459,00 € 09.01.2023 19.01.2023 Faktúra
DFB/23/0006 členský príspevok r. 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 161,25 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0007 servisné práce SPIN - I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0008 MAGMA I.Q 2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 AutoCont SK a. s. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »