Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0160 servisné práce iSPIN III.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB/22/0161 odb.literatúra 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 95,10 € 12.07.2022 18.07.2022 Faktúra
DFB/22/0162 tlačivá pre SŠ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 128,94 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0163 oprava okien v škole Hotelová akadémia Prešov 00162191 MOVYROB - Ing. Mularčík 10739254 546,84 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0164 prenájom šport.stola II.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 BeneSport consulting s.r.o. 52141039 180,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0165 aSc strava Hotelová akadémia Prešov 00162191 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 339,00 € 19.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0166 čistiace a hyg.potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 ANAVY - Mgr. Martin Hugec 33873143 224,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFB/22/0167 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 60,56 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0168 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 MPL trading spol. s r. o. 31388639 23,87 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0169 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 6/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 119,90 € 22.07.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0170 plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 8/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 03.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0171 Výkon zodpovednej osoby 8/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFB/22/0172 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 17,51 € 03.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0173 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 Elmart Martin Ildža 34907751 80,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0174 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 51,02 € 15.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0175 elektrická energia škola,ŠJ,PČ 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 571,94 € 15.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0176 elektrická energia ŠH 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Energie2, a.s. 46113177 80,88 € 15.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0177 realizácia zákaziek OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 400,00 € 05.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0178 mobil O2 škola,ŠJ,PČ 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 120,11 € 15.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0179 prenos VÚC net 7/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 15.08.2022 19.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »