DFB/22/0321 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
klubové taniere |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
159,92 € |
18.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
služby CO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
služby BTS a PO IV.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
396,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
papierové rolky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
158,40 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
Zákony v školskej praxi 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,55 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
178,91 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
stravné lístky Doxx 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
19,20 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
ohrievače vody |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bc. Peter Marton |
51467186 |
|
930,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0330 |
kancelárske potreby OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
8 273,15 € |
27.12.2022 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0074 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0075 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
83,54 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0076 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
8,65 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0077 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
40,81 € |
05.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0078 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
54,59 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0079 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
10,01 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0080 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
89,46 € |
08.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0081 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
27,38 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0082 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
99,80 € |
20.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0083 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
26,05 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |