Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0321 plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 2 968,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0322 klubové taniere Hotelová akadémia Prešov 00162191 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 159,92 € 18.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0323 služby CO IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0324 služby BTS a PO IV.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 396,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0325 papierové rolky Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 158,40 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0326 Zákony v školskej praxi 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,55 € 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0327 prenájom zariadenia AFICIO IV.Q 2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 178,91 € 20.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0328 stravné lístky Doxx 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 19,20 € 21.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFB/22/0329 ohrievače vody Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bc. Peter Marton 51467186 930,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0330 kancelárske potreby OPĽZ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 8 273,15 € 27.12.2022 13.03.2023 Faktúra
DFJ/22/0074 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0075 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 83,54 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0076 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 8,65 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0077 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 40,81 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0078 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 54,59 € 07.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0079 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 10,01 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0080 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 89,46 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0081 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 27,38 € 11.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0082 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,80 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFJ/22/0083 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,05 € 21.04.2022 03.05.2022 Faktúra