DFK/24/0001 |
proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0013 |
Objednávame dodávku tovaru : miska porcelánová Solo 7 cm - 7x3 - 24 ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0032 |
misky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
54,43 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0014 |
Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 622,60 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/24/0037 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
15,97 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
služby poč.siete I.Q 2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0012 |
Objednávame učebnú pomôcku pre NJ - Spoločenská hra " Sprechen Sie Deutsch ." - 2 kusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
58,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/24/0034 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
28,80 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0035 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
9,36 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0036 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
190,03 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
46818979 |
|
58,50 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
el.energia škola 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 677,96 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
el.energia ŠH 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
562,34 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0033 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
44,18 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0034 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,52 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
65,45 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0033 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
29,95 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0032 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
207,50 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0011 |
Objednávame dodávku - Digitales Videopaket k učebniciam SUPER NJ A1, A2, B1. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
OXICO s. r. o. |
47850566 |
|
65,45 € |
12.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0027 |
mobil O2 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
134,30 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |