Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/24/0001 proj.dokumentácia-Debarierizácia Hotelová akadémia Hotelová akadémia Prešov 00162191 mArchus, s.r.o. 36499081 5 400,00 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
OV/24/0013 Objednávame dodávku tovaru : miska porcelánová Solo 7 cm - 7x3 - 24 ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 17.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0032 misky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gastronom International SK, s.r.o. 35888229 54,43 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
OV/24/0014 Objednávame implementáciu a dodávku licencie - Asseco HOREC - hotelový systém. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 622,60 € 16.02.2024 21.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/24/0037 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 15,97 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0033 služby poč.siete I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OV/24/0012 Objednávame učebnú pomôcku pre NJ - Spoločenská hra " Sprechen Sie Deutsch ." - 2 kusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 16.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/24/0034 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0035 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0036 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 190,03 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0031 učebné pomôcky Digitálne vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. 46818979 58,50 € 15.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0030 el.energia škola 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 677,96 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0029 el.energia ŠH 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 562,34 € 15.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFP/24/0033 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 44,18 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0034 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 29,52 € 14.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 Videopaket k učebniciam - Dig.vzdelávanie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. Ján Strapec Oxico 11667958 65,45 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ/24/0033 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 29,95 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFP/24/0032 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 207,50 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
OV/24/0011 Objednávame dodávku - Digitales Videopaket k učebniciam SUPER NJ A1, A2, B1. Hotelová akadémia Prešov 00162191 OXICO s. r. o. 47850566 65,45 € 12.02.2024 14.02.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0027 mobil O2 1/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,30 € 12.02.2024 15.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »