Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0063 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 118,88 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0068 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 178,49 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0067 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 14,04 € 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB/24/0075 stravné lístky 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 415,35 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0073 služby pož.ochrany I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 493,60 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0074 služby CO I.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 BTS-PO, s.r.o. 36491501 90,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0076 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP/24/0062 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 345,73 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0066 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 34,48 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFP/24/0059 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 99,61 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0064 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 50,73 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0058 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 272,40 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0065 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 70,75 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0061 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 328,35 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Výkon zodp.osoby 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFP/24/0060 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 28,80 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFJ/24/0063 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 DUGY plus s.r.o. 36605549 9,36 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
OV/24/0026 Objednávame Balík Porada - služby počas porady riaditeľov v termíne 04.-05. 2024. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.04.2024 09.04.2024 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/24/0070 záloha plynu škola, ŠH 4/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 5 235,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0068 MAGMA I.Q 2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »