DFP/24/0022 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
85,49 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0024 |
Právna úprava ochrany spotrebiteľa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o |
44978961 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
stravné lístky 2/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,10 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
členský poplatok r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0025 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,18 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0021 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
24,84 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
odborná prehliadka VTZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMIKA THERM, spol. s r. o. |
36451827 |
|
552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0022 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
40,68 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0021 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
410,71 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0020 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
319,32 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
stravné lístky 1/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
23,40 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024 |
Zmluva č. 01/2024 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PWG Sokol Ľubotice |
31943730 |
Nájmy a prenájmy |
250,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/24/0019 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
42,87 € |
30.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0020 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
20,32 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0019 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
79,17 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0018 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
33,74 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0007 |
V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus Plus, s.r.o. |
44652101 |
|
5 400,00 € |
26.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFB/24/0014 |
členské v SkBA r.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0018 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,14 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ/24/0017 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
7,75 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |