DFB/23/0292 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0286 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0289 |
voda,stočné 27.5.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 084,08 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
voda,stočné 16.8.-28.11.2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 767,73 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
128,85 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0194 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
74,59 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
Predplatné GASTRO - NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0301 |
toner - dupl.FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
-80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0290 |
plyn škola,ŠJ,PČ a ŠH 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
11 024,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0267 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
483,14 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0266 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
109,46 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
29,57 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0285 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
46,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023 |
PZ 11-424938 o poistení majetku a zodpovednosti za škodu |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
30.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFJ/23/0191 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
305,65 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Milk Agro spol. s r.o. |
17147786 |
|
85,38 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0268 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marcel Rešovský |
30653843 |
|
51,06 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ/23/0190 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
110,19 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0264 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
41,94 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFP/23/0265 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
430,34 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |