Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0186 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 146,11 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0136 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 87,88 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0135 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 20,50 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFJ/23/0134 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 6,74 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
OV/23/0060 Objednávame u Vás dodávku učebníc - geografický atlas -25 ks á 11,89 €, Slovenský jazyk A 1. diel - 30 ks á 8,90 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 preskoly.sk s.r.o. 51692881 564,25 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0061 Objednávame u Vás dodávku učebníc - Life Vision Intermediate Studentsš Bookk + e Book - 20 ks á 20,79 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 MEGABOOKS SK spol.s r.o. 36699594 415,80 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0062 Objednávame u vás dodavku tovaru - pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 CANIS SAFETY a.s. 47998156 309,02 € 08.09.2023 08.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0192 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 339,00 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0193 vývoz kuch.odpadu 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 8,70 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB/23/0195 el.energia škola,ŠJ a PČ 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 348,63 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB/23/0194 el.energia ŠH 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 273,31 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFP/23/0183 oprava horáka Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 70,92 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0185 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 21,83 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0184 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 105,48 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFP/23/0182 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 431,18 € 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB/23/0191 prenos VÚC net 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0190 doména hapresov.sk 1.9.23-31.8.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 23,90 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0189 telefón PS 8/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 29,62 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
OV/23/0059 Objednávame u Vás dodávku učebníc odborných predmetov- zoznam učebníc v prílohe. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 2 147,70 € 06.09.2023 06.09.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0188 Index 11/2023-10/2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 06.09.2023 11.09.2023 Faktúra