Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0326 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE spol.s r.o. 34117598 523,20 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0325 obrusy Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE spol.s r.o. 34117598 832,80 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0327 stravné lístky 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 251,55 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
1/2024 Rámcová zmluva Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 Iné 0,00 € 19.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/23/0208 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 123,36 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFP/23/0281 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 26,25 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
OV/23/0101 Objednávame dodávku tovaru - obrusy 140x180 /12,60 € - 50ks, obrus 50x50/1,44 €-50 ks, utierky 0,84 € - 60 ks, uteráky 2,28 € - 30 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE s. r. o. 34117598 820,80 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0102 Objednávame dodávku tovaru - gastro inventár - podla CP. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 3 495,70 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0103 Objednávame dodanie - žehlička s vyvíjačom pary - 373,20 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOLNY TECHNIC, s.r.o. 31696147 373,20 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0104 Objednávame dodávku - obrus o 240 cm/25,20 €/ks - 10 ks, o 260 cm/27,12 €/ks - 10 ks - v prevedení PARIS/bavlna -polyester/. Hotelová akadémia Prešov 00162191 UNIONTEX TRADE s. r. o. 34117598 523,20 € 18.12.2023 18.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0315 nastavenie dverí Hotelová akadémia Prešov 00162191 MOVYROB - Ing. Mularčík 10739254 369,60 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0319 nabal vrchný na žehlič Hotelová akadémia Prešov 00162191 PROBE Benedikt Procházka 10829296 354,84 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0318 riady, poháre Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 3 495,70 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0316 ročná revízia elektrospotrebičov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ing. LIBOR PIESYK - ELIP 34904808 927,36 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0314 relaxačné služby - za ZP Hotelová akadémia Prešov 00162191 RELAX KOMPLEX s. r. o. 46208968 1 425,00 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB/23/0317 Tvorba atestačného portfólia zamestnancov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 37,70 € 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFP/23/0280 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 187,69 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0207 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 305,14 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0206 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 73,68 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFJ/23/0205 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 31,37 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »