Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0173 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,21 € 07.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFP/23/0247 hygienické potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 189,85 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
OV/23/0086 Objednávame prezutie pneumatík na školskom vozidle Toyota Proace ŠPZ PO 134 HJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 30,00 € 06.11.2023 06.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0085 Objednávame pravidelnú ročnú revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v plynovej kotolni školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 883,20 € 06.11.2023 06.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/23/0244 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 278,59 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFP/23/0243 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 86,77 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
OV/23/0084 Objednávame dodávku tovaru - toner EPSON T9651 XL black/10000/ v cene 72,07 €/ks - 4 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 292,59 € 03.11.2023 03.11.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
47/2023 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. PO_OKR_0018/2021 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SWAN, a. s . 35680202 Nájmy a prenájmy 0,00 € 03.11.2023 30.11.2023 06.11.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/23/0266 sada pohárov EUROCUP Hotelová akadémia Prešov 00162191 Krajské športové centrum Prešov 37941798 336,10 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFP/23/0241 vyťahovanie odpadu PČ Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 358,80 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0264 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 567,45 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0267 tonery Hotelová akadémia Prešov 00162191 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 292,59 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0265 tlačivá Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 238,38 € 03.11.2023 07.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0170 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 136,73 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0172 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 12,14 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFP/23/0242 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 43,36 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0171 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 47,52 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB/23/0260 Výkon zodp.osoby 11/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFP/23/0240 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 165,56 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
DFJ/23/0169 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 91,28 € 02.11.2023 06.11.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »