Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0348 elektrická energia 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 3 303,62 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0347 elektrická energia ŠH 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 1 163,80 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0344 mobil O2 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,30 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0342 voda, stočné 1.7.-31.12.2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 240,72 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0343 vývoz kuch.odpadu 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,24 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0346 telefón PS 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 30,85 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0345 prenos VÚC net 12/2023 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,80 € 31.12.2023 23.01.2024 Faktúra
OV/23/0115 Objednávame dodanie - detergenty do konvektomatu, oplachovací a umývací prostriedok do umývačky riadu, pastu pre chaffingy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP, s. r. o Prešov 44137761 334,80 € 28.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0116 Objednávame dodávku tovaru podľa CP - externé HDD , externé SSD, USB, C-Tech SPK- stereo reproduktory, TP -link, Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 723,40 € 28.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0340 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miloslav Huk 37712080 310,26 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0341 reproduktory+príslušenstvo Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 723,40 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0339 čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 334,80 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0337 servisné práce Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 162,00 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0338 vlajky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 133,00 € 27.12.2023 28.12.2023 Faktúra
OV/23/0114 Objednávame dodanie :vlajky vonkajšie - SR 100x150 -3 ks á 18,50 €, EU 100x150- 3 ks á 18,50 €, smútočná 100x150 -1ks á 17,25 €. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 14287315 133,00 € 27.12.2023 28.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/23/0335 čistiace potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 520,02 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFB/23/0336 sporáky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Planeo Elektro Prešov 35712783 778,00 € 22.12.2023 27.12.2023 Faktúra
OV/23/0112 Objednávame dodávku tovaru : Kärcher WDV-20/5 - 114,00€/ks - 2 ks, Kärcher WD5PSV-25/5 - 204,00 € - 1 ks, filter plochý WD4/5 - 29,33 €/ks - 3 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 KARCHER Slovakia, s.r.o 43967663 520,02 € 22.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/23/0113 Objednávame dodávku - sporák AMICA SSFS28TDX - 389,00 €/ks - 2 kusy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 778,00 € 22.12.2023 27.12.2023 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
2/2024 Dodávateľsko-odberateľská zmluva /ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 Iné 0,00 € 21.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 21.12.2023 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »