DFB/22/0286 |
služby poč.siete SANET |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
Personálne riadenie 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,95 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
nástenné obrazy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
21.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0208 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
50,11 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0294 |
drobný nákup projekt OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
9 127,74 € |
19.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0196 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0197 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
77,77 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0300 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
25,92 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFP/22/0301 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
96,66 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 1 ku KZ č. HA-OPĽZ-5/2022/ 26 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. HA-OPLZ-5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
16.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
11/2022/ 27 |
Zmluva číslo 11/2022 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
16.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFP/22/0299 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
268,05 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0080 |
Na základe CP objednávame. nástenný obraz - sladkovodné ryby 1 ks, morské ryby 1 ks, reštauračný inventár 2 ks v cene 96,80 €/ks |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
15.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFP/22/0298 |
cartridge HP |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TelcoB - Ivan Bondra |
22910158 |
|
30,00 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0006 |
mobilný bar OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
2 856,00 € |
15.11.2022 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OV/22/0078 |
Na základe CP objednávame pravidelnú prehliadku a servis horákov v kotolni ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
František Trusa - Meratech |
30290368 |
|
396,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
OV/22/0079 |
Objednávame pre učiteľku odborných predmetov pracovné nohavice do kuchyne dámske pepitové. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Stanislav Hvozda - ADAS |
34241493 |
|
15,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
DFJ/22/0193 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
4,68 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0195 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
66,50 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ/22/0192 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
6,05 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |