Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0296 voda,stočné ŠJ,PČ a škola, 24.8.-28.11.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 432,33 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0295 voda,stočné ŠH, 28.5.-28.11.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Východ.vod.spoločnost a.s 36570460 1 057,99 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0299 Škola a jej riadenie 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,95 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0297 list bianco Hotelová akadémia Prešov 00162191 ŠEVT a.s. 31331131 219,48 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0290 Výkon zodp.osoby 12/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 48,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFP/22/0311 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,40 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFP/22/0310 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 197,39 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0207 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 25,16 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0289 Školské akcie 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 35,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
02/2023/33 Zmluva číslo 02/2023 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Agentúra Bocatius, s. r. o. 46499377 Nájmy a prenájmy 4 000,00 € 30.11.2022 30.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/22/0081 Na základe CP objednávame grafický návrh a výrobu Roll upu v rámci projektu ERASMUS+č.2022-1-SK01-KA 122-VET-000072537-"Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy". Hotelová akadémia Prešov 00162191 PNP, s. r. o. 47604999 137,40 € 30.11.2022 03.12.2022 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/22/0206 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 39,05 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB/22/0291 stravné lístky Fl. 11/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 374,40 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFP/22/0309 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 649,04 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFP/22/0318 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 22,08 € 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0205 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 183,83 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ/22/0204 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 36,96 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0306 vyúčtovanie plynu k 21.11.2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 8 526,74 € 29.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0303 reštaurovanie fasád HA Hotelová akadémia Prešov 00162191 restART SK s.r.o. 47432446 214 614,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Faktúra
03/2022/ 31 Zmluva o poskytnutí daru č. 03/2022 Hotelová akadémia Prešov 00162191 HOTELÁK, o. z. 42239231 Iné 2 598,00 € 28.11.2022 28.11.2022 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »