Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
HA-PO - 2025/39 Zmluva číslo 15/2025 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Občan v núdzi Slovensko, o. z. 55854974 Nájmy a prenájmy 0,00 € 28.08.2025 01.09.2025 28.02.2026 28.08.2025 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/25/0183 oprava el.pohonu brány Hotelová akadémia Prešov 00162191 DaGa-Stav s.r.o. 48091553 620,01 € 25.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0182 maľovanie kuchyne ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miroslav Homoľa 43175937 750,00 € 20.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB/25/0181 služby poč.siete III.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 SANET 17055270 150,00 € 19.08.2025 25.08.2025 Faktúra
OV/25/0058 Na základe víťaznej ponuky v rámci súťaže "Oprava vstupu ŠH HA Prešov " objednávame vykonanie dohodnutej zákazky. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 9 658,72 € 18.08.2025 18.08.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/25/0059 Objednávame odpadovú nádobu - C13T6716 pre tlačiareň EPSON WF-M5799 v cene 43,00 €/ks - 3 kusy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 129,00 € 18.08.2025 18.08.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/25/0179 elektrická energia ŠH 7/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 71,09 € 13.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB/25/0180 elektrická energia 7/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 554,30 € 13.08.2025 18.08.2025 Faktúra
OV/25/0056 Objednávame maľovanie priestorov kuchyne a skladov ŠJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Peter Žarnay 43636128 930,00 € 13.08.2025 18.08.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/25/0055 Objednávame odstránenie starej maľby, oprava omietky, vysprávky a hĺbkovú penetráciu stien v priestoroch kuchyne a skladov v ŠJ. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Miroslav Homoľa 43175937 750,00 € 13.08.2025 18.08.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/25/0178 schodová hrana Hotelová akadémia Prešov 00162191 Remeselnicke potreby 31246231 276,00 € 11.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB/25/0177 kancelárske potreby Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 118,24 € 08.08.2025 18.08.2025 Faktúra
OV/25/0054 Objednávame kancelárske potreby - obálky C4-50 ks, papier A3 - 4 bal/500ks, euroobal 10x100 ks, centropen čierny, popisovače na tabuľu 40 ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lyreco CE, SE 35958120 118,24 € 07.08.2025 11.08.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/25/0174 prenos VÚC net 7/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 60,27 € 07.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB/25/0175 telefón PS 7/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 26,44 € 07.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB/25/0176 mobil 7/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovak telekom a.s., Bratislava 35763469 58,57 € 07.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB/25/0172 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 46,76 € 05.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB/25/0173 stravné lístky 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 561,00 € 05.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB/25/0169 Výkon zodp.osoby 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 49,20 € 04.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB/25/0171 záloha plynu 8/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 SPP a.s. 35815256 4 872,00 € 04.08.2025 06.08.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »