Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
HA - PO - 2026/34 Zmluva o dielo Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 Stavebné práce, opravárenské práce 10 548,05 € 02.07.2026 10.07.2026 31.08.2026 02.07.2026 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFB/26/0157 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 121,46 € 01.07.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB/26/0158 stravné lístky Hotelová akadémia Prešov 00162191 fpoho, s.r.o. 56214863 770,00 € 01.07.2026 03.07.2026 Faktúra
DFP/26/0112 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 48,97 € 30.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB/26/0156 systemová podpora MAGMA II.Q Hotelová akadémia Prešov 00162191 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 30.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB/26/0155 Kariéra v školstve 6/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,80 € 29.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFP/26/0111 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 220,11 € 29.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB/26/0154 edukačné učebnice Hotelová akadémia Prešov 00162191 GLOSSA 33951802 2 607,05 € 29.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB/26/0153 Praktická personalistika 6/2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 88,80 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFJ/26/0112 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 163,24 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB/26/0152 servisná prehliadka auto Toyota Hotelová akadémia Prešov 00162191 Michal Šebej- ŠEMI-CAR 40637727 264,45 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFJ/26/0113 elektroinštalačné práce ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 RUBYT, s.r.o. 46326782 246,00 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFP/26/0110 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 10,41 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB/26/0151 voda, stočné 01.1.-30.6.2026 Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 669,96 € 26.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFJ/26/0109 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 9,50 € 25.06.2026 29.06.2026 Faktúra
DFP/26/0107 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 134,43 € 25.06.2026 29.06.2026 Faktúra
DFJ/26/0110 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 21,91 € 25.06.2026 29.06.2026 Faktúra
DFP/26/0108 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 78,49 € 25.06.2026 29.06.2026 Faktúra
DFJ/26/0111 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 296,10 € 25.06.2026 29.06.2026 Faktúra
OV/26/0045 Objednávame dodanie učebníc FJ, RJ, NJ podľa rozpisu. Hotelová akadémia Prešov 00162191 GLOSSA 33951802 2 607,05 € 24.06.2026 24.06.2026 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »