Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/25/0022 Objednávame pravidelnú revíziu a čistenie komínov v ŠH, škole a Floriánke. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Viliam Alexovič 33872619 246,00 € 01.04.2025 02.04.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/25/0044 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 32,72 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0067 služby v oblasti kyberšikany Hotelová akadémia Prešov 00162191 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 61,44 € 01.04.2025 03.04.2025 Faktúra
HA-PO - 2025/25 Zmluva č. 09/2025 o prenájme nebytových priestorov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Slovakia Lions, s.r.o. 52380661 Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.03.2025 02.04.2025 31.12.2025 01.04.2025 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/25/0021 Objednávame dodávku tovaru - papier A4 80 g v cene 2,95 €/bal + DPH - 150 bal. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 544,28 € 31.03.2025 02.04.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/25/0042 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 37,24 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0041 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 ALEX plus, spol. s r. o. 46787577 334,69 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0064 stravné lístky Fl. 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 2 793,75 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0043 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Milk Agro spol. s r.o. 17147786 212,29 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0066 podpora MAGMA I.Q 2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Aricoma System, s. r. o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB/25/0065 porada riaditeľov Hotelová akadémia Prešov 00162191 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0067 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Marcel Rešovský 30653843 63,96 € 31.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFJ/25/0040 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Inmedia s.r.o. 36019208 99,84 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFS/25/0001 Deň učiteľov - obed Hotelová akadémia Prešov 00162191 Unigast - Hotelová akadémia 00162191 117,00 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0064 káva Hotelová akadémia Prešov 00162191 Spojka roastery s. r. o. 54590060 181,77 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
HA-PO - 2025/24 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2024 Hotelová akadémia Prešov 00162191 PEhAES, a.s. 00155764 Stavebné práce, opravárenské práce 207 992,36 € 26.03.2025 27.03.2025 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
DFJ/25/0039 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 17,57 € 26.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB/25/0063 Kariéra v školstve 3/2025 Hotelová akadémia Prešov 00162191 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,50 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0060 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 33,68 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFP/25/0062 hyg. a čistiace prostriedky Hotelová akadémia Prešov 00162191 Kamil Džurman 41069196 134,91 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »