Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0138 voda, stočné 1.1.-30.6.2025 ŠH Hotelová akadémia Prešov 00162191 TATRAN Prešov spol.s r.o. 36475807 490,53 € 30.06.2025 03.07.2025 Faktúra
OV/25/0051 Objednávame dodávku učebníc : Generation A1 - 25kusov á 23,95€, Super 1 - 5 kusov á 16,45 €/ks, Super 2 - 5 kusov á 16,45€/ks Super 3 - 35 kusov á 16,45 €/ks. Hotelová akadémia Prešov 00162191 GLOSSA 33951802 1 339,00 € 30.06.2025 03.07.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/25/0050 Objednávame sasmonamáčaciu pečiatku so strojčekom rozmer 58 x 38 mm pre PK SJ v cene 44,00 €/ks Hotelová akadémia Prešov 00162191 Sergej Trudič STAMP 14368307 44,00 € 27.06.2025 27.06.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/25/0136 nahratie tel.čísel - závora Hotelová akadémia Prešov 00162191 K - mont s.r.o. 36450383 49,20 € 27.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB/25/0137 materiál Hotelová akadémia Prešov 00162191 TOMKAT s.r.o. 36505561 158,64 € 27.06.2025 03.07.2025 Faktúra
OV/25/0048 Objednávame nahratie telefónnych čísel do GSM modulu závory + zaškolenie. Hotelová akadémia Prešov 00162191 K - mont s.r.o. 36450383 49,20 € 26.06.2025 27.06.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/25/0049 Objednávame vyučovacie programy - One line učebnica ekonómie, Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze. Hotelová akadémia Prešov 00162191 JA Slovensko, n.o. 42166292 140,00 € 26.06.2025 27.06.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFP/25/0136 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 110,97 € 26.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB/25/0133 oprava ohrievača vody ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 TEC Servis s. r. o. 56959605 220,00 € 25.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB/25/0132 toner do tlačiarne Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi s.r.o. 44685173 448,20 € 25.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFP/25/0135 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 88,65 € 25.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFP/25/0134 suroviny kuchyňa Hotelová akadémia Prešov 00162191 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 62,51 € 25.06.2025 30.06.2025 Faktúra
HA-PO - 2025/36 Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG8885-2 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie Hotelová akadémia Prešov 00162191 Osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 Právne a konzultačné služby 232,47 € 24.06.2025 25.06.2025 25.06.2025 MVDr. Jozef Šenko riaditeľ školy Zmluva
OV/25/0046 Objednávame výmenu 4 plynových ventilov a držiakov na plynovom sporáku v cvičnej kuchyni školy. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Multi club spol.s r.o. 36477575 492,00 € 24.06.2025 27.06.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/25/0047 Objednávame inventár do cvičných kuchýň na krúžkovú činnosť žiakov. Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Muľ 57001723 495,52 € 24.06.2025 27.06.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFB/25/0135 inventár do kuchýň-krúžková činnosť Hotelová akadémia Prešov 00162191 Tomáš Muľ 57001723 495,52 € 24.06.2025 30.06.2025 Faktúra
OV/25/0043 Objednávame opravu ohrievača vody v ŠJ - výmenu topného telesa. Hotelová akadémia Prešov 00162191 TEC Servis s. r. o. 56959605 220,00 € 23.06.2025 23.06.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
OV/25/0044 Objednávame dodávku tonerov do tlačiarne v zborovni školy Canon image RUNNER C33226: C-EXV 65 black -2 ks, Cyan, Magenta, Yellow - 1 ks . Hotelová akadémia Prešov 00162191 PcProfi, s. r. o. 44685173 448,19 € 23.06.2025 24.06.2025 MVDr. Jozef Šenko Objednávka
DFJ/25/0093 suroviny ŠJ Hotelová akadémia Prešov 00162191 Cimbaľak s.r.o. 36473219 7,17 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFP/25/0133 Hotelová akadémia Prešov 00162191 MP Kanal service s.r.o. 45965838 449,93 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »