Faktúra č. DFB/23/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia Humenné
  • IČO: 00162132
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vody ŠI
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota: 88,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025 Objednávame si pohostenie na konci šk. roka 30.6.2022 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Dušan Žigo D&A 44669259 251,10 € 28.06.2022 18.08.2022 Objednávka
025 oprava vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 88,93 € 04.09.2023 10.10.2023 Objednávka
Tlačiť