Faktúra č. DFB/23/0079

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia Humenné
  • IČO: 00162132
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0079
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba a oprava HP tlačiarní
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008 Objednávame si stravné lístky 650ks x 3,83€ Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.06.2021 07.06.2021 Objednávka
008 Objednávame si údržbu tlačiarní Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 50,00 € 04.04.2023 05.05.2023 Objednávka
Tlačiť