Faktúra č. DFB/23/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia Humenné
  • IČO: 00162132
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná skúška tlakového a plynového zariadenia kotolne ŠI
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004 Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
004 Objednávame si komponenty na internetové pripojenie: -NETRACK spojka 1 ks -NETRACK zásuvka komplet. 4 ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 FOCUS computer s.r.o. 36188778 0,00 € 04.03.2021 12.03.2021 riaditeľka Objednávka
004 Objednávame si toner HP CF259X čierny Obchodná akadémia Humenné 00162132 T&J Invest s.r.o. 50991698 21,19 € 08.02.2022 22.02.2022 Objednávka
004 Objednávame si odbornú skúšku tlakového a plynového zariadenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 GaS - FéR, s.r.o. 43911382 216,00 € 20.02.2023 12.04.2023 Objednávka
Tlačiť