Faktúra č. DFB/22/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia Humenné
  • IČO: 00162132
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - tlačiarne učebne
  • Dátum doručenia: 24.05.2022
  • Celková hodnota: 1 256,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020 Objednávame si tonery Obchodná akadémia Humenné 00162132 Alojz Ščecina 17303206 1 256,00 € 16.05.2022 30.05.2022 Objednávka
020 Objednávame si VO na PD na rekonštrukciu školy Obchodná akadémia Humenné 00162132 EkoAuris PLUS, s.r.o. 44882327 480,00 € 07.08.2023 18.08.2023 Objednávka
Tlačiť