Faktúra č. DFB/22/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia Humenné
  • IČO: 00162132
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 22.02.2022
  • Celková hodnota: 23,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 006
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
006 Objednávame si stravné lístky 500 ks po 3,83 Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 0,00 € 06.04.2021 03.05.2021 Objednávka
006 objednávame si kancelárske potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 23,81 € 21.02.2022 10.03.2022 Objednávka
006 Objednávame si čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 14,88 € 06.03.2023 12.04.2023 Objednávka
Tlačiť