Faktúra č. DFB/21/0251
Obstarávateľ
- Názov: Obchodná akadémia Humenné
- IČO: 00162132
Zmluvný partner
- Názov: Krídla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0251
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 429,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. | Obchodná akadémia Humenné | 00162132 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 429,60 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Objednávka |