Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0013 mobil 12/23 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 22.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0037 mobil 1/24 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0054 mobil 2/24 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 20.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0008 nové verzie MAGMA 1.Q./2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0002 zverejňovanie na rok 2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0004 služby pevnej siete Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,84 € 09.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0031 členské SANET Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 09.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0027 služby pevnej siete Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,58 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0049 služby pevnej siete 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,18 € 11.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0038 školenie: Účtovíctvo a rozpočtovníctvo v obciach, v RO a PO v roku 2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0011 odb. seminár Ročné zúčtovanie 2023 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 45,00 € 18.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0005 dátové služby 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0050 dátové služby 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0028 dátové služby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0043 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0001 Výkon zodpovednej osoby 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 03.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0020 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0040 BOZP 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 29.02.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0017 BOZP 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 78,00 € 31.01.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0033 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Krídla, s.r.o. 36466778 94,73 € 22.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0034 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 96,55 € 22.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0036 pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0015 servis výťah škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 29.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0035 servis výťah škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 13.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0026 servis výťah škola 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 06.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0055 nákup tonerov Obchodná akadémia Humenné 00162132 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 137,08 € 20.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0032 služby siete SANET 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0025 nedoplatok teplo škola 2023 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 151,87 € 12.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/24/0001 vstupenky na divadelné predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 176,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0042 správa počítačovej siete 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 3 »