Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0096 náplň do lekárničky Obchodná akadémia Humenné 00162132 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 72,00 € 26.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0095 servis tlačiarne Obchodná akadémia Humenné 00162132 DELTA Humenné, s.r.o. 31692311 64,00 € 20.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0093 služby siete SANET 2.Q/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0094 elektrické poistky Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 35,18 € 15.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/26/0006 vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 348,00 € 15.05.2026 15.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/26/0007 vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 160,00 € 15.05.2026 15.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0089 spotreba plynu 4/2026 škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 Torreol, s. r. o. 51127989 4 201,45 € 12.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0090 servisné práce SPIN za obdobie 1.5.-30.6.2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 -264,55 € 12.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0086 služby mobilnej siete 4/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,22 € 11.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0087 služby pevnej siete 5/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,89 € 11.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0088 dátové služby 5/26 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 11.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0084 sprava kotolne 4/26 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 707,25 € 05.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0085 svietidlá núdzové Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 190,61 € 05.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0082 správa počítačovej siete 4/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 214,00 € 04.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0083 kontrola a čistenie komínov ŠI, ŠJ Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 258,30 € 04.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0081 preddavok plyn ŠI 5/26 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Torreol, s. r. o. 51127989 3 986,98 € 04.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0080 Výkon zodpovednej osoby 5/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 04.05.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0079 základný servis výťah škola 4/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 161,01 € 30.04.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0078 oprava vykurovacích telies Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 306,35 € 29.04.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0077 spotreba vody škola 17.3.-22.4.2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 984,22 € 28.04.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0076 spotreba vody ŠI 24.3.2026-22.4.2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 879,82 € 28.04.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0074 BOZP 4/26 + hasiaci Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 124,97 € 24.04.2026 16.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0075 čistenie kanalizácie Obchodná akadémia Humenné 00162132 MP KANAL, s.r.o. 46306056 118,08 € 24.04.2026 16.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFK/26/0002 aktualizácia rozpočtu PD škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 JMP Projekty s.r.o. 50979035 6 150,00 € 17.04.2026 13.06.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0072 elektrina škola 3/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 071,24 € 15.04.2026 14.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0073 spotreba EE ŠI 3/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 320,19 € 15.04.2026 14.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0071 nové verzie MAGMA 2.Q/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 14.04.2026 14.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0070 sprava kotolne 3/26 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 707,25 € 13.04.2026 14.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/26/0005 slávnostné menu ku dňu učiteľov Obchodná akadémia Humenné 00162132 STARINA s.r.o. 50148079 547,20 € 13.04.2026 14.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/26/0065 služby mobilnej siete 3/2026 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,22 € 10.04.2026 12.05.2026 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 3 4 »