Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0058 BOZP 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 79,95 € 25.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0057 poistné škola 2.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 460,08 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0056 poistné internát, ŠJ 2.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 323,41 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0055 mobil 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,48 € 24.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0054 vývoz odpadu 1.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 366,96 € 17.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0053 čistiace potreby Obchodná akadémia Humenné 00162132 DUMIRO, s.r.o. 36499544 34,86 € 14.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0050 nákup tonerov Obchodná akadémia Humenné 00162132 N-COPY s. r. o. 48301850 27,06 € 10.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0048 služby pevnej siete 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,32 € 07.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0049 správa plynovej kotolne 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 670,35 € 07.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0047 dátové služby 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0045 spotreba vody škola 01.02.-28.02.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 632,75 € 06.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0044 spotreba vody ŠI 01.02.-28.02.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 641,42 € 06.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0046 spotreba plynu škola 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 894,72 € 06.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0043 správa počítačovej siete 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 206,00 € 04.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0042 preddavok plyn ŠI 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 314,00 € 04.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0041 Výkon zodpovednej osoby 3/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235 66,00 € 03.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0040 servis výťah škola 2/25 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 150,63 € 03.03.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0038 BOZP 2/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 79,95 € 25.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0039 mobil 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,48 € 24.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/25/0004 vstupenky na predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 351,00 € 24.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0035 služby siete SANET 1.Q/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0036 spotreba elektriny škola 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 448,13 € 14.02.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0037 spotreba elektriny ŠI 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 398,40 € 14.02.2025 16.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0034 spotrebný tovar Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kridla, s.r.o. 36466778 115,76 € 13.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0033 hasiaci prístroj Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 36,90 € 12.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0032 správa plynovej kotolne 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 670,35 € 10.02.2025 14.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0031 spotreba plynu škola 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 960,44 € 07.02.2025 15.04.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0027 služby pevnej siete 1/25 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,81 € 06.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0029 spotreba vody ŠI 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 749,93 € 06.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/25/0030 spotreba vody škola 1/2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 702,10 € 06.02.2025 13.03.2025 Emília Drobňáková Faktúra
1 2 »