Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0079 BOZP 4/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 123,60 € 24.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0036 pracovné oblečenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 135,07 € 23.02.2024 16.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0064 systémová podpora MAGMA 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0015 servis výťah škola Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 29.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0035 servis výťah škola 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 13.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0026 servis výťah škola 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 06.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0062 servis výťah škola 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 136,98 € 28.03.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0055 nákup tonerov Obchodná akadémia Humenné 00162132 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 137,08 € 20.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0032 služby siete SANET 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0025 nedoplatok teplo škola 2023 Obchodná akadémia Humenné 00162132 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 151,87 € 12.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/24/0001 vstupenky na divadelné predstavenie Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 176,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0067 správa počítačovej siete 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0019 správa počítačovej siete 1/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 05.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0042 správa počítačovej siete 2/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 MGnet, s.r.o. 54674212 200,00 € 04.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0063 tlačivá vysvedčenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 ŠEVT a.s. 31331131 211,80 € 28.03.2024 19.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/24/0003 vstupenky HAMMEL/ PRÚDY Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 225,00 € 20.03.2024 12.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0003 poistenie chaty 13.1.2024-13.01.2025 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Kooperatíva, a.s. 00585441 226,57 € 08.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0073 eGovernment modul 2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 08.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0056 nákup tonerov Obchodná akadémia Humenné 00162132 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 297,79 € 22.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFS/24/0002 vstupenky na divad. predstavenie 26.5.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Mestské kultúrne stredisko 00351865 308,00 € 20.03.2024 12.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0058 poistné internát, ŠJ 2.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Union poisťovňa, a.s. 31322051 323,41 € 25.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0016 vývoz odpadu Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 31.01.2024 23.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0053 odvoz odpadu 1.Q/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Technické služby mesta Humenné 00186155 324,72 € 15.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0060 spotreba vody škola 1.3.-18.3.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 364,67 € 21.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0077 elektrina internát 3/2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 375,00 € 17.04.2024 16.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0059 spotreba vody ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 377,39 € 21.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0051 spotreba elektrina ŠI 1.2.-29.2.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 380,84 € 14.03.2024 11.04.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0065 servisné práce SPIN 2.Q.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 15.05.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0007 servisné práce SPIN 1.Q.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 14.02.2024 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/24/0030 spotreba EE ŠI 1.1.-31.1.2024 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 446,82 € 16.02.2024 15.03.2024 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 »