DFB/21/0217 |
prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 489,50 € |
05.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 489,50 € |
23.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
nákup - školská stolička čalúnená |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 910,80 € |
29.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0166 |
oprava strechy na budove školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
TESAR - DACH, s.r.o. |
45595151 |
|
3 500,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
spotreba plynu ŠI nedoplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 513,33 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFK/21/0002 |
traktorová kosačka Solo |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
3 990,00 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
odber tepla 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
odber tepla 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
odber tepla 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
odber tepla 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0213 |
teplo 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0212 |
teplo 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0211 |
teplo 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0210 |
teplo 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0209 |
teplo 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
preddavok teplo 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
záloha teplo 12/21 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
teplo 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
28.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
vyúčtovnie tepla za rok 2020 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
17 923,01 € |
29.03.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
rekonštrukcia strechy jedálne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
24 750,79 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
46 492,20 € |
08.03.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
oprava havarijného stavu ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 125,77 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 418,23 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
PC, tlačiarne, interaktívne tabule |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
136 185,80 € |
25.05.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |