Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0034 FA-oprava výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 67,20 € 02.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0022 Fa- spotreba elektrickej energie ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 273,30 € 02.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0021 Fa- spotreba elektrickej energie 1/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 628,99 € 02.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0033 HAGARD:HAL- FA za inštalačný materiál Obchodná akadémia Humenné 00162132 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 50111990 180,40 € 01.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0030 Fa za služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0028 FA - internet prístup Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0047 O2-telefónne služby Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 17.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0045 Slovak Telekom - internet Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0036 GDPR 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0041 servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 04.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0039 FA - spotreba vody Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 450,60 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0038 spotreba vody - internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 472,92 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0046 zabezpečenie internetového pripojenia Obchodná akadémia Humenné 00162132 PRÍHODA s.r.o. 46317236 659,00 € 12.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0040 spotreba plynu - internát 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 03.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0043 Fa -stravné lískty Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 298,00 € 05.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0044 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,96 € 10.03.2021 14.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0050 BOZP 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 25.03.2021 15.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0049 spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 322,54 € 22.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0048 spotreba vody- internát od 23.02.2021 do 16.03.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 427,52 € 22.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0037 FA- elek.energia 2/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 591,98 € 03.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0035 Fa -elektrická energia- internát Obchodná akadémia Humenné 00162132 Energie2. a.s. 46113177 252,68 € 03.03.2021 10.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0065 BOZP 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Katanová Zdenka 37369083 72,00 € 22.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0066 mobil paušál Obchodná akadémia Humenné 00162132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 22.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0062 servisné služby 2.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0060 internet pripojenie 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0061 servis výťahu 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0058 preddavok plyn internát 4/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 500,00 € 08.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0057 stravné lístky 500ks Obchodná akadémia Humenné 00162132 DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 915,00 € 08.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0059 pevná linka 3/2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,32 € 12.04.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0053 systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 AutoCont 36396222 135,29 € 31.03.2021 11.05.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »